[13/11 Пн 10:00] Светлана Листровая и Ирина Литвинчук • Как бухгалтеру самостоятельно подготовиться к налоговой проверке

ПРОШЕДШИЙ СЕМИНАР
КАК БУХГАЛТЕРУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ
Светлана Листровая
Независимый эксперт по оплате труда и налогообложения, ACCA DipIFR. Более 16 лет профессионального опыта работы бухгалтером, практический опыт по вопросам кадрового аудиты, контроля начисления зарплаты, ЕСВ, восстановления кадровых и организационных документов. Постоянный автор более 1500 публикаций в изданиях: «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН», «Интерактивная бухгалтерия», «БухгалтерияUA», «Бухгалтерия АГРО», UTEKA. Постоянно проводит авторские семинары по специализации: ЕСВ, оплата труда, кадры и трудовые отношения, командировки, социальное страхование, НДФЛ, военный сбор, учет в бюджете.
Ирина Литвинчук
Независимый консультант по учету и налогообложению, ACCA DipFR. Значительный опыт консультирования украинских и международных компаний по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, проведения налоговых диагностик, написанные учетных политик по МСФО, сопровождение компаний при переходе на МСФО; опыт работы в Big4. Автор более 500 публикаций в изданиях «Интерактивная бухгалтерия», «Все о бухгалтерском учете», «Бухгалтерия: UA», «Вестник МСФО». Проводит семинары по вопросам применения МСФО, бухгалтерского учета и налогообложения.

Семинар предназначен для: главных бухгалтеров, бухгалтеров, финансовых директоров, бухгалтеров, руководителей и специалистов финансовых подразделений, аккаунт-менеджеров, аудиторов

Подготовка к налоговой проверке — дело очень хлопотное и затратное. Фактически, надо проверить всю документацию и все операции как минимум за последние 3 года. А с 01.01.2021 НДФЛ и военный сбор будут проверять за последние семь лет.
Предварительный внутренний налоговый аудит должен проходить максимально беспристрастно и объективно. Иначе говоря, на «оборотки» и декларации компании следует взглянуть глазами налогового инспектора.
На семинаре мы поделимся практическим методом проведения налогового аудита, которым обычно пользуются аудиторы. Расскажем, как анализировать учетные регистры и документы. Рассмотрим, какие операции чаще всего проверяет ДПС, а какие — всегда были в поле их зрения.

Вы узнаете ответы на все важные вопросы всего за 2203* грн!

* При оплате до 06 ноября

После 06 ноября стоимость 2393 грн.

vip






    Укажите выбранный пакет

    +38(048)7954143 +38(050)3967450

    Программа семинара

    ЭТАП 1. Выясняем, когда придет на проверку ГНС и какие вопросы будут проверять

    Какую информацию, кроме месяца проверки, можно взять с планом-графиком ДПС
    Как выяснить, почему компанию включили в план проверок?
    Какие существуют критерии риска и как проверить, срабатывают ли они по предприятию?
    За какой период могут проверить: правила определения объектов и периодов контроля
    Практические инструменты как отсрочить / отменить плановую проверку

    ЭТАП 2. Проверка правильности ведения бухучета и риски по налогу на прибыль

    Реконсиляция доходов/расходов и анализ статей баланса: как провести и выявить зоны риска
    Анализ налоговых разниц: сверка на предмет ошибок
    корректировка / сторнирование резервов;
    30%-ная разница — по итогам года;
    правила действия разниц по операциям с неприбыльщиками
    разницы по операциям с плательщиками единого налога и «нулевиками»;
    операции с низконалоговыми юрисдикциями;
    корректировки по уплаченным штрафам и т.д.

    ТОП самых частых ошибок по налогу на прибыль
    амортизация непроизводственных основных средств;
    отображение в приложении РІ МНМА;
    капитализация расходов на ремонт ОС;
    финансовые помощи, займы и дисконтирования
    деловая цель и бестоварные операции;
    списание дебиторской задолженности и т.п.

    Анализ налога на репатриацию (подтверждение бенефициарности, справка о резидентности, изучение предмета договора и т.п.)

    Учетные суждения МСФЗшникив и практика их обоснования
    Роль учетной политики в построении линии защиты в ходе налоговой проверки

    ЭТАП 3. Проверка НДС: технические сверки и анализ операций

    Алгоритм проведения сверки данных декларации по НДС и данных бухучета (сравнение оборотов и сверка первого события)
    Налоговые обязательства по п. 198.5 НКУ: первый вопрос для изучения во время проверки ГНС
    Операции-потенциальные претенденты на доначисления НО по п. 198.5 НКУ:
    бесплатные поставки и разного рода маркетинговые активности,
    продажа ниже себестоимости;
    ликвидации ОС;
    расходы, не перекрытые доходами (например, сдача в аренду ОС за 1 грн и т.д.);
    анализ 94 и 97 счетов и тому подобное.
    Правильность определения места поставки услуг: примеры неоднозначных ситуаций (аренда, консалтинг, реклама и т.д.);
    Особенности отражения налогового кредита по импортным операциям и полученным услугам от нерезидентов
    Тенденции доначислений по НДС в 2019-2020: на что обратить внимание.

    ЭТАП 4. Зарплатные налоги и ЕСВ

    Фонд оплаты труда: проверяем правильность начисления и налогообложения
    Замкнутый круг: ПФУ — ГНС — Гоструда
    Начисление и выплата отпускных: график отпусков и дата начисления и выплаты
    Особое внимание на резерв отпусков: показатели для расчета, механизм, налоговые риски, судебная практика
    Дополнительное благо: анализ потенциальных рискованных операций
    Дивиденды, реинвестиций: когда платить налоги и в какие сроки.
    Рискованные расходы в командировке
    Представительские расходы: суды стают на сторону налогоплательщика
    Договоры с работниками (аренда, ссуда, купля-продажа): особенности, оформление, схема налогообложения
    Договоры с физлицами и с ФЛП: тест на выявление скрытых трудовых отношений
    Наименование, номенклатура, объем – существенные условия договора с физлицом и ФЛП
    Практика налоговых проверок НДФЛ, военного сбора и ГНС в 2019-2020 гг.

    ЭТАП 5. Первичные документы и договора: чек-лист для проверки

    «Переходные» документы: внимание на дату проведения документов
    Операции страхования, аренды, подписки: общие ошибки при отображении
    Обязательные реквизиты первичных документов: тенденции проверок
    Насколько предмет договора должен совпадать с содержанием операций в первичке
    Отсутствуют документы: восстановить или забыть ?!
    Какие дополнительные документы следует подготовить для проверки: полученные ИПК, отчеты об оценке, техническая документация и т.п.

    ЭТАП 6. Исправлять или нет, или Что делать с обнаруженными ошибками

    Ошибки, требующих подачи уточняющих деклараций: как посчитать сумму потенциальных доначислений
    Определяем «цену вопроса»: штраф + пеня в случае самостоятельного исправления и в случае доначисления ДПС
    Уточняющие декларации: до какого момента можно подать и как влияет на период проверки
    Потенциально рискованные операции: подготовка аргументации для ГНС
    Запросы от ГНС при проверке: как отвечать и какие документы предоставлять

    Каждый участник семинара дополнительно получит

    ПРЕЗЕНТАЦИИ к семинару
    ЧЕК-ЛИСТ рисковых операций, на которые обращает внимание ДПС при проверке
    Таблицу-справочник для проверки правильности налогообложения НДФЛ и начисления ЕСВ
    Подборку интересных разъяснений по налогообложению
    Подборку полезных судебных решений по актуальным вопросам налоговой проверки

    Где и когда состоится семинар?

    РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА

    Дата: 13 ноября, пятница
    Регистрация: 09:30
    Начало: 10:00
    Окончание: 15:30

    МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

    Отель Проминада
    Фонтанская дорога, 143, Одесса

    СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

    2203 грн.
    *При оплате до 06 ноября

    После 06 ноября
    стоимость 2393 грн.

    vip


    Для двух участников и для наших постоянных клиентов — СКИДКА по 200 грн с участника

    Для трех и более участников — СКИДКА по 300 грн. с участника

    КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

    ограничено
    всего 25 человек

    Для двух и более участников, для наших постоянных клиентов — СКИДКА!!!
     
    В Стоимость входит: консультации профессионального лектора, ответы на индивидуальные вопросы, обед, блокнот, ручка, вода, раздаточный материал, необходимый для работы, WI-FI, парковка
    По вопросам звоните на

    +38(048)7954143     +38(050)3967450

    или пишите на почту nikabiz@nikabiz.com

    Приходите на семинар и защитите свой бизнес с самых первых дней!

    Дорогие наши клиенты, если возникают непредвиденные обстоятельства и Вы не можете прийти на семинар, просим Вас предупреждать нас заблаговременно (не менее чем за 3 рабочих дня до начала семинара), в таком случае оплату мы перенесем на следующий семинар. Если Вы нас не предупредите вовремя, то мы не сможем перенести Вашу оплату, поскольку она направляется на организацию обучения на этом семинаре, и наши услуги будут считаться оказанными. Благодарим за понимание!

    Реквизиты Для Оплаты:

    Р/р UA883281680000000026006255151 в ПАТ "МТБ", МФО 328168, Одержувач коштів ПП «Бізнес-центр «Ніка», код 34320994 Призначення платежу: "Консультаційні послуги" згідно рах. № _ від «__»_________2020 р. Без ПДВ.

    Предстоящие семинары

    S·Z
    Бизнес Центр Ника 2011-2019 ©  Все права защищены.
    Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на ресурс или согласование использования любых материалов производится с их авторами.